Período | Tributos | Deuda |
---|
SUNATDECLARACIÓN PAGO |
|
Copia para el Contribuyente (Pag. 1) |
|||
RUC | |||||
Razón Social | Período | ||||
Número de Orden | Fecha de Presentación | ||||
Tipo de Declaración | Tipo de Moneda |
SUNATDECLARACIÓN PAGO |
|
Copia para el Contribuyente (Pag. 1) |
|||
RUC | |||||
Razón Social | Período | ||||
Número de Orden | Fecha de Presentación |
SUNATPAGO DE DETRACCIONES |
|
Copia para el Contribuyente (Pag. 1) |
|||
RUC | |||||
Razón Social | Período | ||||
Número de Orden | Fecha de Presentación |
SUNATPAGO DE DETRACCIONES |
|
Copia para el Contribuyente (Pag. 1) |
|||
RUC | |||||
Razón Social | Período | ||||
Número de Orden | Fecha de Presentación |
SUNAT |
|
Copia para el Contribuyente (Pag. 1) |
|||
RUC | |||||
Razón Social | Período | ||||
Número de Orden | Fecha de Presentación |
SUNAT |
|
|
||
201 | 301 | ||||
202 | 302 | ||||
203 | 303 | ||||
204 | 304 | ||||
205 | 305 | ||||
206 | 306 | ||||
207 | 307 | ||||
208 | 308 | ||||
209 | 309 | ||||
215 | 315 | ||||
218 | 318 | ||||
210 | 310 | ||||
211 | 311 | ||||
212 | 312 | ||||
408 | 508 | ||||
409 | 509 | ||||
417 | 517 | ||||
418 | 518 | ||||
410 | 510 | ||||
411 | 511 | ||||
412 | 512 | ||||
608 | 708 | ||||
616 | 716 | ||||
617 | 717 | ||||
618 | 718 | ||||
610 | 710 | ||||
611 | 711 | ||||
612 | 712 | ||||
619 | 719 |
SUNAT |
|
Copia para el Contribuyente (Pag. 1) |
|||
RUC | |||||
Nombre/Razón Social | |||||
Razón Social | Período | ||||
Número de Orden | Fecha de Presentación | ||||
Tipo de Declaración | |||||
Tipo de Pago | Aporte |
SUNATBoleta de Pago |
|
Copia para el Contribuyente (Pag. 1) |
||
Documento del Afiliado | ||||
Afiliado | ||||
Periodo | Tipo de Afiliado | |||
Número de Orden | Fecha de Presentación |
Aporte | 700 | |
Recargo/ Interés | 540 | |
Importe Pagado | ||
Banco |
SUNAT |
|
Copia para el Contribuyente (Pag. 1) |
|||
RUC | |||||
Razón Social | Período | ||||
Número de Orden | Fecha de Presentación |
SUNATBOLETA DE PAGO |
IMPUESTO A LA RENTA 1RA CATEGORIA |
Copia para el Contribuyente (Pag. 1) |
|||
RUC | |||||
Razón Social | Período | ||||
Número de Orden | Fecha de Presentación | ||||
Tipo de Declaración |
DETERMINACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA |
RETENCIÓN | |||
RETENCIONES EFECTUADAS | 401 | |||
Pagos previos | 402 | |||
RETENCIÓN A PAGAR | 403 | |||
Interés moratorio | 404 | |||
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA | 405 | |||
IMPORTE A PAGAR | 410 | |||
RECTIFICA | SI | NO |
IGV VENTAS |
IGV CUENTA PROPIA | ||||
BASE | TRIBUTO | ||||
GRAVADAS |
Ventas Netas | 100 | 101 | ||
Ventas Netas Ley N° 31556 10% | 154 | 155 | |||
Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas | 102 | 103 | |||
Ventas de bienes (Ley 27037 inc. 11.1, 11.2, 12.3 y 12.4) | 160 | 161 | |||
Descuentos y Devoluciones (Ley 27037) | 162 | 163 | |||
Exportaciones Facturadas en el período | 106 | ||||
Exportaciones Embarcadas en el período | 127 | ||||
Ventas no Gravadas (Sin considerar exportaciones) | 105 | ||||
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio) | 109 | ||||
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2, - art. 6 del Reglamento | 112 | ||||
Total | 131 |
IGV COMPRAS |
IGV CUENTA PROPIA | ||||||
BASE | TRIBUTO | ||||||
NACIONALES |
Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente | 107 | 108 | ||||
Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas | 156 | 157 | |||||
Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas | 110 | 111 | |||||
Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente | 113 | ||||||
IMPORTADAS |
Compras netas destinadas a ventas gravadas exclusivamente | 114 | 115 | ||||
Compras netas destinadas a ventas gravadas y no gravadas | 116 | 117 | |||||
Compras netas destinadas a ventas no gravadas exclusivamente | 119 | ||||||
Compras internas no gravadas | 120 | ||||||
Compras importadas no gravadas | 122 | ||||||
Total | 178 | ||||||
CREDITO FISCAL ESPECIAL | 172 | ||||||
OTROS CREDITOS | 169 | ||||||
COEFICIENTE | 173 |
IVAP |
IVAP | ||||
BASE | TRIBUTO | ||||
Ventas Gravadas |
340 | 341 | |||
Otros Créditos IVAP | 182 |
RENTA |
RENTA | ||||
BASE | TRIBUTO | ||||
Ingresos Netos |
301 | 312 | |||
Coeficiente | 380 | ||||
Porcentaje | 315 | ||||
Pagos a cuenta en exceso | 336 |
DETERMINACION DE LA DEUDA |
DETERMINACION DE LA DEUDA | ||||||
IGV | IVAP | RENTA | |||||
Impuesto Resultante o Saldo a Favor | 140 | 353 | 302 | ||||
Saldo a Favor del Período anterior | 145 | 351 | 303 | ||||
Tributo a Pagar o Saldo a Favor | 184 | 352 | 304 | ||||
Percepciones declaradas en el período | 171 | ||||||
Saldo de percepciones de periodos anteriores | 168 | ||||||
Saldo de Percepciones no aplicadas | 164 | ||||||
Retenciones declaradas en el período | 179 | ||||||
Saldo de retenciones de periodos anteriores | 176 | ||||||
Saldo de Retenciones no aplicadas | 165 | ||||||
Retenciones de tercera declaradas en el período | 326 | ||||||
Retenciones de tercera declaradas en períodos anteriores | 327 | ||||||
Compensación Saldo a Favor del Exportador | 347 | 305 | |||||
Impuesto Temporal a los Activos Netos | 328 | ||||||
Otros Créditos permitidos por Ley | 306 | ||||||
Sub Total | 681 | 683 | 682 | ||||
Pagos previos | 185 | 342 | 317 | ||||
Interés moratorio | 187 | 343 | 319 | ||||
Total deuda tributaria | 188 | 344 | 324 | ||||
¿Deseo acorgerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (Si/No)? |
Datos de Pago |
|
Número de Constancia | |
Tipo de Cuenta de Detracciones | |
N° de Cuenta de Detracciones(Banco de la Nación) | |
Número de Documento del Adquiriente | |
Nombre o Razón Social del Adquiriente | |
Tipo de Operación | |
Tipo de Bien o Servicio | |
Tipo de Comprobante | |
Serie y Número de Comprobante | |
Monto de Depósito |
Datos de Cabecera |
|
Número de Pago de Detracciones | |
Archivo | |
Lote | |
Número de depósitos | |
Monto Total |
Datos de Detalle |
|
Tipo de Cuenta de Detracciones | |
Tipo Documento del Adquiriente | |
Número de documento del Adquiriente | |
Nombre/Razón Social del Adquiriente | |
Operación | |
Bien o servicio | |
Monto depósito | |
Periodo Tributario | |
Tipo de Comprobante | |
Número de Comprobante |
SUNATBOLETA DE PAGO |
PAGO DE DOCUMENTOS ADUANEROS |
Copia para el Contribuyente (Pag. 1) |
|||
RUC | |||||
Razón Social | |||||
Número de Orden | Fecha de Presentación |
Tipo de Pago | 604 | |||
Tributo | 600 | |||
Tributo Asociado | 608 | |||
Número de Documento | 603 | |||
Semana o Quincena | 612 | |||
Monto Pagado | 651 | |||
Fecha de Presentación | 013 | |||
Banco |
Tipo de Usuario |
DOCUMENTOS ADUANEROS UTILIZADOS |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDA | Usuario | Monto en soles al |
Recargos | Intereses | Importe pagado | |
Total importe pagado |
Período Tributario | 007 |
Concepto | Renta de 2da | Renta de 3ra | Renta No Domiciliados | Renta Fuente Extranjera |
---|
Código concepto rectificación | 871 |
Datos del Inquilino |
||||
Nombre del Inquilino | Tipo de Documento | Nro. De Documento | ||
499 | 500 |
DETERMINACION DE LA DEUDA |
DETERMINACION DE LA DEUDA | ||||||
030301 - RENTA 1RA CATEGORIA | |||||||
Monto de alquiler en moneda nacional | 503 | ||||||
Tributo Resultante | 505 | ||||||
Interés moratorio | 506 | ||||||
Monto a pagar | 508 |
Tipo de Pago | 1 - Tributo | Total Deuda Tributaria | ||
Tributo | 056602 FEP Ley 30003 - Retención | 503 | ||
056601 FEP Ley 30003 - Armador Pesquero Cuenta Propia | 519 | |||
SUNAT |
|
Copia para el Contribuyente (Pag. 1) |
||
RUC | ||||
Razón Social | Período | |||
Número de Orden | Fecha de Presentación |
Rectificatoria | Casilla 005 | ||||
Cantidad de registros Validados | Casilla 506 |
Determinación de la deuda |
|||||
Impuesto Resultante | Casilla 501 | ||||
Pagos Previos | Casilla 503 | ||||
Interes Moratorio | Casilla 504 | ||||
Saldo a Pagar | Casilla 505 | ||||
Importe a Pagar | Casilla 502 |
SUNATDECLARACIÓN PAGO0601 |
PLAME WEB |
Copia para el contribuyente (Pag. 1) |
|||
RUC | |||||
Razón Social | Período | ||||
Número de Orden | 0 | Fecha de Presentación | |||
Tipo de Declaración | Tipo de Moneda |
DETERMINACION DE LA DEUDA |
DETERMINACION DE LA DEUDA | ||||||||||||
EsSalud-Seguro Reg. Trabajadores | EsSalud Agrario Ley 31110 | EsSalud +Vida Seg.Acc. | ONP - Sist.Nac.Pensiones D.L.19990 | Renta 5ta. Categ.-Retenciones | Renta 4ta. Categ.-Retenciones | ||||||||
Base Imponible | 452 | 463 | 454 | 451 | 455 | 461 | |||||||
Impuesto Resultante | 412 | 423 | 414 | 411 | 415 | 421 | |||||||
Crédito EPS – Ley 26790 | 602 | ||||||||||||
Crédito EPS periodos anteriores Ley 26790 | 612 | ||||||||||||
Otras deducciones permitidas por Ley | 605 | ||||||||||||
Pagos Previos | 502 | 513 | 504 | 501 | 505 | 511 | |||||||
Interes Moratorio | 702 | 746 | 704 | 701 | 705 | 742 | |||||||
Saldo a pagar | 712 | 750 | 714 | 711 | 715 | 745 | |||||||
Importe a pagar | 802 | 813 | 804 | 801 | 805 | 811 | |||||||
Portal SUNAT - Declaración Juarada
|
SUNATDECLARACIÓN PAGO |
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS |
Copia para el contribuyente (Pag. 1) |
|||||
RUC | Periodo | Fecha de Presentación | |||||
Razón Social | |||||||
Tipo de Declaración | Número de Orden |
IDENTIFICACIÓN |
|
¿Usted ha presentado el Anexo aprobado con el reglamento de ITAN? | |
¿Usted ha participado en un proceso de reorganización de sociedades? | |
¿Es una cooperativa y goza de inafectación o exoneración parciales del Impuesto a la Renta relativas a rentas obtenidas por operacione propias de su actividad? |
Fecha de Fusión o Escisión | |
Cantidad de empresas extinguidas por fusión o escisión |
DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE |
||
Base imponible al 31/12/ | 101 | |
Adiciones | 104 | |
Deducciones | 105 | |
Total base imponible | 108 | |
Base imponible actualizada al 31/03/ | 109 | |
Porcentaje de Ingresos Afectos al Impuesto a la Renta - Ley 29717 | 110 | |
Base Imponible al 31/12/ - Ley N° 29717 | 111 |
DEUDA TRIBUTARIA |
||
Base imponible al 31/03/ | 113 | |
ITAN (según escalas) | 114 | |
ITAN de empresas absorbidas o escindidas | 115 | |
ITAN a pagar | 139 | |
Modalidad de pago (1: Contado 2: fraccionadio en 9 cuotas) | 160 | |
Pago al contado o monto de la 1ra. cuota | 161 | |
Compensación del saldo a favor del exportador | 142 | |
Crédito por pago a cuenta del Imnpuesto a la Renta pagado | 143 | |
Pagos previos | 144 | |
Interés moratorio | 145 | |
Saldo definitivo a pagar | 146 | |
IMPORTE A PAGAR | 180 |
Este reporte no constituye la Constancia de Declaración y Pago
SUNATDECLARACIÓN JURADA DETERMINATIVA |
OTRAS RETENCIONES |
Copia para el contribuyente (Pag. 1) |
|||
RUC | |||||
Tipo de Declaración | Período | ||||
Razón Social |
RETENCIONES |
Cant. Regist. | Base imponible | Tributo | ||||
RENTA |
Ret. de 2da Categoría | 595 | 326 | 329 | |||
Ret. de 3da Categoría | 593 | 347 | 349 | ||||
Ret. No Domiciliadas | 596 | 336 | 338 | ||||
IGV |
Ret. de Dividendos | 594 | 346 | 348 | |||
Ret. de IGV | 597 | 136 | 171 | ||||
LQC |
Ret. de LQC | 592 | 356 | 359 |
DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA |
||||||
RENTA Rent. de 2da Cat. |
RENTA Rent. de 3da Cat. |
RENTA Rent. No Dom. |
||||
Base imponible | 326 | 347 | 329 | |||
Impuesto resultante | 329 | 349 | 338 | |||
Pagos previos (Efe., cheq. y/o doc.val) | 500 | 516 | 504 | |||
Interes moratorio | 502 | 518 | 506 | |||
TOTAL DE DEUDA TRIBUTARIA | 503 | 519 | 507 | |||
IMPORTE A PAGAR | 369 | 389 | 399 |
IGV Retenciones |
RETENCIONES Dividendos |
RETENCIONES Liquid. de compra |
||||
Base imponible | 136 | 346 | 356 | |||
Impuesto resultante | 171 | 348 | 359 | |||
Pagos previos (Efe., cheq. y/o doc.val) | 508 | 512 | 520 | |||
SALDO A PAGAR | 509 | 513 | 521 | |||
Interes moratorio | 510 | 514 | 522 | |||
TOTAL DE DEUDA TRIBUTARIA | 511 | 515 | 523 | |||
IMPORTE A PAGAR | 192 | 379 | 398 |
SUNAT |
|
Copia para el Contribuyente (Pag. 1) |
||
RUC | ||||
Razón Social | Período | |||
Número de Orden | Fecha de Presentación | |||
Tipo de Declaración |
DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA |
||||
DATOS DEL PERIODO |
CUENTA PROPIA |
RETENCIONES |
||
Impuesto resultante | 302 | 322 | ||
Contra asientos por error | 306 | 326 | ||
Devoluciones efectuadas | 350 | |||
Tributo a pagar o saldo a favor | 367 | 387 | ||
Compensación del remanente de periodos anteriores | 309 | 329 | ||
Pagos previos | 310 | 330 | ||
Compensación del remanente del periodo | 351 | 352 | ||
Interés moratorio | 311 | 331 | ||
Total deuda tributaria | 312 | 332 | ||
Importe a pagar | 313 | 333 | ||
DATOS DE PERIODOS ANTERIORES |
||||
Regularización periodos anteriores por causa imputable al contribuyente | 303 | 323 | ||
Regularización periodos anteriores por causa imputable al declarante | 324 | |||
Total de regulación de periodos anteriores | 305 | 325 | ||
CANTIDAD DE REGISTROS POR ARCHIVO |
||||
Archivo de movimientos | 592 | |||
Archivo de movimientos de contra asientos por error | 593 |
|
|
Paso 4: Constancia agregada y de detalle de Declaración y/o pago del (de los) formulario(s) presentado(s).
Período | Tributo | Tributo Asociado | Nro. Documento | Monto de Pago |
---|---|---|---|---|
Total | S/.0 |
Período | Tributo | Tributo Asociado | Nro. Documento | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | S/.0 | S/.0 | S/.0 |
Período | Tributo | Tributo Asociado | Nro. Documento | Monto de Pago |
---|---|---|---|---|
Total | S/.0 |
Form | Descripción | Nº Orden | Período | Tributo | Nro. Documento | Monto de pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad de formularios | Ver todas las constancias | ||||||
Monto pagado |
Form | Descripción | Nº Orden | Monto de pago | |
---|---|---|---|---|
Monto pagado |
Form | Descripción | Nº Orden | Período | Monto de pago | |
---|---|---|---|---|---|
Cantidad de formularios | Descargar plano con el detalle de los depósitos de detracciones | ||||
Monto pagado |
Formulario | Nº Orden | Período | Tributo | Nro. Documento | Monto de pago | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad de formularios | Ver todas las constancias | |||||
Monto pagado |
Form | Descripción | Nº Orden | Período | Tributo | Monto de pago | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad de formularios | Ver todas las constancias | |||||
Monto pagado |
Form | Descripción | Nº Orden | Período/Cuota | Fin/Cobertura | Monto de pago | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad de formularios | Ver todas las constancias | |||||
Monto pagado |
Formulario | Descripción | Nº Orden | Período | Tributo | Nro. Documento | Monto de pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad de formularios | Ver todas las constancias | ||||||
Monto pagado |
Sr. Contribuyente las constancias de cada uno de los formularios podrá ser consultado en la web SUNAT.
Sr. Contribuyente a continuación se detalla los mensajes de alerta.
Señor Contribuyente disculpe la molestia, en estos momentos no se puede acceder a los servicios de SUNAT, por favor reintentar en 5 minutos.
Sr. Contribuyente, ya existe en la Bandeja de Pagos el formulario PDT con el mismo período tributario, debe efectuar el pago de dicho formulario o eliminarlo de la bandeja.
Señor contribuyente disculpe la molestia, en estos momentos no se puede acceder a los servicios de SUNAT, por favor reintentar en 5 minutos.
"Sr. Contribuyente, al presionar el botón Enviar se enviará al correo electrónico la Constancia de presentación."
Sr. Contribuyente, ya existe en la Bandeja de Pagos el formulario IGV Renta Mensual con el mismo período tributario, debe efectuar el pago de dicho formulario o eliminarlo de la bandeja.
Sr. Contribuyente, ya existe en la Bandeja de Pagos el formulario IGV Renta Mensual con el mismo período tributario, debe efectuar el pago de dicho formulario o eliminarlo de la bandeja.
Sr. Contribuyente disculpe la molestia, en estos momentos no se puede acceder a los servicios de SUNAT, por favor reintentar en 5 minutos. Transaccion iniciada.
Sr. Contribuyente disculpe la molestia, en estos momentos no se puede acceder a los servicios de SUNAT, por favor reintentar en 5 minutos. Transacción en proceso.
Sr. Contribuyente disculpe la molestia, en estos momentos no se puede acceder a los servicios de SUNAT, por favor reintentar en 5 minutos. Estableciendo conexión con el banco.
Sr. Contribuyente disculpe la molestia, en estos momentos no se puede acceder a los servicios de SUNAT, por favor reintentar en 5 minutos. Se ha recibido respuesta del banco.
Sr. Contribuyente disculpe la molestia, en estos momentos no se puede acceder a los servicios de SUNAT, por favor reintentar en 5 minutos. Error, se depurará transacción